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    2016年相城區(qū)運(yùn)管處決算公開(kāi)

    來(lái)源: 發(fā)布日期: 2017-08-10 09:28 訪問(wèn)量:字體:

    第一部分 部門概況
    一、   部門主要職能
    二、      1.根據(jù)局交通運(yùn)輸行業(yè)管理發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)公路、運(yùn)輸、航道、港口、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃。
    三、      2.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實(shí)。
    四、      3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)行政許可事項(xiàng)的受理和審批。
    五、      4.?dāng)M訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;參與擬訂公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計(jì)劃。
    六、      5.加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作,指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作。
    七、      6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管,做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。
    八、      7.負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)建工作和群團(tuán)工作。
    九、   8.承辦區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
    二、部門決算單位構(gòu)成情況
    2016年決算單位組成情況:相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)本單位的收入和支出數(shù)據(jù)。
    單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理情況:蘇州市相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心是受相城區(qū)交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)的自收自支事業(yè)單位,日常行業(yè)管理業(yè)務(wù)受蘇州市公路管理處、蘇州市運(yùn)輸管理處和蘇州市航道管理處的歸口領(lǐng)導(dǎo)。
    單位人員情況:核定編制30人,現(xiàn)有在編人員29人。中心下設(shè)綜合科、公路管理科、運(yùn)輸管理科、港航管理科和行政審批科等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
    三、2016年度主要工作完成情況
    12016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是相城區(qū)交運(yùn)系統(tǒng)綜合體制改革的實(shí)踐之年。行業(yè)管理中心集公路、航道、運(yùn)管、行政審批等業(yè)務(wù)職能于一體,在區(qū)委區(qū)政府、局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)融合謀實(shí)事、業(yè)務(wù)釋能做實(shí)功、服務(wù)領(lǐng)跑求實(shí)效、目標(biāo)跨越出實(shí)績(jī),中心作風(fēng)效能建設(shè)取得了新進(jìn)展,順利完成局機(jī)關(guān)2016年下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),為行業(yè)管理新格局、新平臺(tái)的深遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)、創(chuàng)造了條件、發(fā)揮了作用。
    22016年全年辦結(jié)人大、政協(xié)提案20件,答復(fù)信訪投訴623件等;全年新辟公交線路4條,優(yōu)化調(diào)整12條,調(diào)整恢復(fù)線路51條次;推行汽車檢測(cè)與維護(hù)(I/M)制度。
    3、2016年,我們凝心聚力、集中發(fā)力抓建設(shè)。G312不停車檢測(cè)工程基本完成;蘇虞線、蘇張線航道整治合計(jì)完成投資近千萬(wàn);建成G312立交公交停車場(chǎng);新增站點(diǎn)71只。
    42016年,我們居安思危、防微杜漸抓安全。積極開(kāi)展“兩客一危”“10+5”專項(xiàng)聯(lián)合整治行動(dòng);全年完成轄區(qū)客運(yùn)企業(yè)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸企業(yè)、貨運(yùn)業(yè)戶、船舶、駕校、維修企業(yè)等安全監(jiān)管,簽訂安全責(zé)任承諾書。
    5、2016年,我們眼睛向下、腳步向下抓服務(wù)。全年辦結(jié)各類許可90件;全年“下放”至基層交管所的服務(wù)項(xiàng)目、許可事項(xiàng)做好服務(wù)保障,辦理各類業(yè)務(wù)22628件。
    這一年來(lái),我們不忘初心、砥礪前行抓廉政。全員學(xué)習(xí)觀看反腐紀(jì)錄片《永遠(yuǎn)在路上》;組織參觀太倉(cāng)第一個(gè)黨支部紀(jì)念館等,跑好作風(fēng)建設(shè)“長(zhǎng)跑”中的每一步。過(guò)去的2016年取得了一些成績(jī),做出了一些亮點(diǎn),但我們同時(shí)也看到了我們中心的作風(fēng)效能建設(shè)仍然存在很大的提升空間。一是思想認(rèn)識(shí)的高度可以更高,目前有的業(yè)務(wù)科室更多局限于自身領(lǐng)域去思考工作,暫未建立一個(gè) “行業(yè)管理”大格局,此外,疲于應(yīng)付常規(guī)工作,暫未意識(shí)到各科室在行業(yè)管理方面的整體性、全局觀;二是體制融合的深度可以更深,有的科室存在“自掃門前雪”、“干好手頭事”、“不多事即無(wú)事”,科室之間在業(yè)務(wù)溝通、工作推進(jìn)上主動(dòng)作為的能力較弱,擔(dān)當(dāng)意識(shí)欠缺;三是業(yè)務(wù)工作的專研可以更專,有的部門抓業(yè)務(wù)還是浮在面上、深入不下,工作針對(duì)性、有效性、創(chuàng)造性不強(qiáng),有的部門工作推進(jìn)上不夠落實(shí),片面理解工作要求、完成節(jié)點(diǎn);四是服務(wù)群眾的距離可以更近,雖然推諉扯皮現(xiàn)象少了,但偶爾還會(huì)存在一些“事難辦”的現(xiàn)象,局限于法規(guī)條條框框的限制,群眾解釋工作不深入,服務(wù)意識(shí)較被動(dòng);五是團(tuán)隊(duì)熱情的活力可以更活,中心對(duì)80、90后員工積極性調(diào)動(dòng)做的還不夠,“傳幫帶”的責(zé)任傳遞一定程度上不到位,隊(duì)伍關(guān)愛(ài)、建設(shè)、支持、提升上有所缺位。
    第二部分 
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016   年度決算表
    具體公開(kāi)表樣附后。其中:公開(kāi)09表中“召開(kāi)會(huì)議次數(shù)和參加人次、組織培訓(xùn)次數(shù)和參訓(xùn)人次”需各公開(kāi)部門單位手工填列。
    另:沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告(即列出空表并附說(shuō)明),但可對(duì)表格中的空項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。
    第三部分
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年度決算情況說(shuō)明
    一、收入支出總體情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心) 2016年度收入、支出總計(jì)5429.82 萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加4827.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)801%。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。其中:
    (一)收入總計(jì)5429.82萬(wàn)元。包括:
    1.財(cái)政撥款收入5011.25    萬(wàn)元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加 4408.86   萬(wàn)元,增長(zhǎng)731%。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。
    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0    萬(wàn)元,為XX等事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加(減少)    萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)    %。主要原因是……
    3.事業(yè)收入 418.57    萬(wàn)元,為運(yùn)輸管理處開(kāi)展公路養(yǎng)護(hù)、航道維路、其他公路水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加418.57萬(wàn)元,上年無(wú)事業(yè)收入。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。
    4.經(jīng)營(yíng)收入   0   萬(wàn)元,為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加(減少)    萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)    %。主要原因是……。
    5.附屬單位上繳收入   0   萬(wàn)元,為XX等事業(yè)單位附屬獨(dú)立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少)    萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)    %。主要原因是……。
    6.其他收入   0萬(wàn)元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加(減少)    萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)    %。主要原因是……。
    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0    萬(wàn)元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0    萬(wàn)元,主要為XX單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的XX等資金。
    (二)支出總計(jì)5429.82萬(wàn)元。包括:
    1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出3117.54萬(wàn)元,主要用于土地開(kāi)發(fā)支出。上年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。
    2.交通運(yùn)輸(類)支出2312.28 萬(wàn)元,主要用于單位日常活動(dòng)開(kāi)展、人員工資、社保公積金、行政運(yùn)行、公路運(yùn)輸管理的工作經(jīng)費(fèi)及其他項(xiàng)目支出等。與上年相比增加 1709.89   萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少) 283.85%。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。
    ……(按照“公開(kāi)01表收入支出決算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng),并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。)
    3.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是XX等事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加(減少)    萬(wàn)元,增長(zhǎng)(減少)    %。主要原因是……。
    4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬(wàn)元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為XX等單位本年度(或以前年度)預(yù)算安排的XX等項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
    二、收入決算情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)本年收入合計(jì) 5429.82 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 5011.25萬(wàn)元,占 92.29%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,占 %;事業(yè)收入 418.57萬(wàn)元,占 7.71 %;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占%;附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,占%;其他收入 0 萬(wàn)元,占   %。(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)
    1:收入決算圖
    三、支出決算情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)本年支出合計(jì) 5429.82 萬(wàn)元,其中:基本支出 820.93萬(wàn)元,占 15.12%;項(xiàng)目支出4608.89萬(wàn)元,占 84.88 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,占 %。(可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖)
    2:支出決算圖
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 5011.25萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 4408.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)731%。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。
    五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年財(cái)政撥款支出 5011.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.29 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 4408.86萬(wàn)元,增長(zhǎng) 731%。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8576.94萬(wàn)元,支出決算為5011.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 58.43 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目類未完成支付。其中:
    (一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)
    1. 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 6000 萬(wàn)元,支出決算為 3117.54 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 51.99 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目類未完成支付。  
    (二)交通運(yùn)輸支出(類)
    (一)預(yù)算2476.14決算:1072.78
    1公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為 861.94萬(wàn)元,支出決算為 820.93 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.24%。
    2、公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),年初預(yù)算為 50萬(wàn)元,支出決算為 81.27 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的162.52%
    3、公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)),年初預(yù)算為 1665 萬(wàn)元,支出決算為 963.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 57.88 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目類未完成支付。
    4、公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)),年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為27.81萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初時(shí)未做此類款項(xiàng)預(yù)算,為指標(biāo)分配。
    (按照“公開(kāi)05表 財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目,并結(jié)合本部門實(shí)際予以解釋。)
    六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年度財(cái)政撥款基本支出 820.93萬(wàn)元,其中:
    (一)人員經(jīng)費(fèi) 731.1   萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開(kāi)06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
    (二)公用經(jīng)費(fèi) 89.83萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按“公開(kāi)06表 財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1893.71萬(wàn)元,與上年相比增加 1291.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)214 %。主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項(xiàng)目轉(zhuǎn)移至運(yùn)輸管理處。相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2576.94 萬(wàn)元,支出決算為 1893.71 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 73.49 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目類未完成支付。
    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出820.93 萬(wàn)元,其中:
    (一)人員經(jīng)費(fèi)731.1萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“公開(kāi)08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
    (二)公用經(jīng)費(fèi)89.83 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按“公開(kāi)08表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 19.78萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的90.86%;公務(wù)接待費(fèi)支出   1.99    萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的9.14 %。具體情況如下:
    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的    %,比上年決算增加(減少)   萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>……;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組   個(gè),累計(jì)   人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為:……。
    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 19.78萬(wàn)元。其中:
    1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的    %,比上年決算增加(減少)   萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>……;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車   輛,主要為……。
    2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出19.78      萬(wàn)元,完成預(yù)算的94.19%,比上年決算增加 7.96萬(wàn)元,主要原因是交運(yùn)綜合體制改革后我單位項(xiàng)目比較多,外出使用較多。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于燃油和維修。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 10輛。
    3.公務(wù)接待費(fèi)1.99萬(wàn)元。其中:
    1)外事接待支出 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的    %,比上年決算增加(減少)   萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>……;決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等,2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待   批次,   人次。主要為接待……。
    2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 1.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的 39.8 %,比上年決算增加0.53 萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待交運(yùn)條線人員的調(diào)研與檢查等,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20 批次, 200人次。主要為接待交運(yùn)條線人員的調(diào)研與檢查。
    4相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 0.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的 29   %2016年我單位接區(qū)局、市局的會(huì)議通知安排人員赴外地參會(huì)學(xué)習(xí);決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)議次數(shù)較少。2016 年度全年召開(kāi)會(huì)議 10 個(gè),參加會(huì)議 80 人次。
    5相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 3.68萬(wàn)元,完成預(yù)算的 184   %,2016年我單位接區(qū)局、市局的培訓(xùn)通知安排人員赴外地調(diào)研;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是培訓(xùn)次數(shù)較多。2016 年度全年組織培訓(xùn) 10個(gè),組織培訓(xùn)   100人次。
    十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
    相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,本年收入決算 3117.54萬(wàn)元,本年支出決算3117.54 萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。具體支出情況如下:
    1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出決算 3117.54 萬(wàn)元,主要是用于土地開(kāi)發(fā)支出。
    (按“公開(kāi)10表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目,并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫)
    十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 89.83萬(wàn)元,比2015年減少 8.3 萬(wàn)元,降低 10.68%。
    (二)政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
    2016年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出   萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額   萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額   萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。
    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    截至20161231日,本部門共有車輛10輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
    第四部分 名詞解釋
    一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
    四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明)
    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
    九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
    (各部門應(yīng)對(duì)“公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目,并對(duì)照《2016年政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)〔2014266號(hào))支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
    ……
    十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
    十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
    十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明)
    十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

    附件: 運(yùn)管處2016年度相城區(qū)級(jí)部門決算公開(kāi)表式.xls

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