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    2016年相城區(qū)黨校決算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2017-08-04 14:06 訪問量:字體:

     

    第一部分 部門概況
    一、部門主要職能
    中國共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會黨校協(xié)助區(qū)委落實全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)、承接全區(qū)行政機關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、開展學(xué)歷培訓(xùn)函授教育活動。
    二、部門決算單位構(gòu)成情況
    中國共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會黨校為黨的機關(guān),機構(gòu)數(shù)1個,機構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)4人,其中:事業(yè)編制人數(shù)4人。截至20161231日止職工人數(shù)2人,其中屬于事業(yè)編制人員2人。
    三、2016年度主要工作完成情況
    中國共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會黨校2016年度圓滿完成全區(qū)行政機關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
    第二部分 中國共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會黨校2016年度部門決算表
    具體公開表樣附后。其中:公開09表中“召開會議次數(shù)和參加人次、組織培訓(xùn)次數(shù)和參訓(xùn)人次”需各公開部門單位手工填列。
    另:沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告(即列出空表并附說明),但可對表格中的空項目數(shù)據(jù)進行刪除。
     
    第三部分  中國共產(chǎn)黨蘇州市相城區(qū)委員會黨校2016年度決算情況說明
     
    一、收入支出總體情況說明
    2016年度收入、支出總計48.71萬元,與上年相比收、支總計各增加1.13萬元,增長2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長。其中:
    (一)收入總計48.71萬元。包括:
    1.財政撥款收入48.71萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加1.13萬元,增長2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長。
    2.上級補助收入0萬元。
    3.事業(yè)收入0萬元。
    4.經(jīng)營收入0萬元。
    5.附屬單位上繳收入0萬元。
    6.其他收入0萬元。
    7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
    (二)支出總計48.71萬元。包括:
    1.一般公共服務(wù)(類)支出48.71萬元,主要用于基本行政職能運行。與上年相比增加1.13萬元,增長2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長。
    2.公共安全(類)支出0萬元。
    3.結(jié)余分配0萬元。
    4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
    二、收入決算情況說明
    本年收入合計48.71萬元,其中:財政撥款收入48.71萬元,占100%
    1:收入決算圖
    三、支出決算情況說明
    本年支出合計48.71萬元,其中:基本支出48.71萬元,占100%
    2:支出決算圖
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2016年度財政撥款收、支總決算48.71萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1.13萬元,增長2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長。
    五、財政撥款支出決算情況說明
    財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年財政撥款支出48.71萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加1.13萬元,增長2.37%。主要原因是工資福利支出比上年增長。
    2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為52.61萬元,支出決算為48.71萬元,完成年初預(yù)算的92.59%。決算數(shù)小于年初預(yù)算3.9萬元的主要原因是培訓(xùn)費預(yù)算沒有使用完。其中:
    (一)一般公共服務(wù)(類)
    1.人大事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%。
    (二)公共安全(類)
    1.公安(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%
    六、財政撥款基本支出決算情況說明
    2016年度財政撥款基本支出48.71萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費40.13萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
    (二)公用經(jīng)費8.58萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出48.71萬元,與上年相比增加1.13萬元,增長2.37%。主要原因是人員支出比上年增加。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為52.61萬元,支出決算為48.71萬元,完成年初預(yù)算的92.59%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是培訓(xùn)費預(yù)算沒有使用完。
    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出48.71萬元,其中:
    (一)人員經(jīng)費40.13萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
    (二)公用經(jīng)費8.58萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開08表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
    九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
    2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出0.96萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費決算支出0萬元。
    2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。
    3.公務(wù)接待費0.96萬元。其中:
    1)外事接待支出0萬元,完成預(yù)算的100%。
    2)國內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬元,完成預(yù)算的100%,比上年決算減少0.06萬元,主要原因為接待次數(shù)減少。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待黨校相關(guān)單位人員等,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待4批次,64人次。
    4 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出   0.06萬元,完成預(yù)算的100%,比上年決算減少0.84萬元,主要原因為參加的會議減少; 2016 年度全年召開會議0個,參加會議2人次。
    5 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出0.69萬元,完成預(yù)算的100%,比上年決算減少13.61萬元,主要原因為本年度組織的培訓(xùn)次數(shù)減少;2016 年度全年組織培訓(xùn)2個,組織培訓(xùn)24人次。主要為培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)黨的理論。
    十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
    2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入決算0萬元,本年支出決算0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下:
    1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出決算0萬元。
    (按“公開10表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目,并結(jié)合部門實際情況分類填寫)
    十一、其他重要事項的情況說明
    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
    2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.58萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致),比2015年減少20.83萬元,降低80.49%。主要原因是:2015年度培訓(xùn)費和維護費19.4萬元,2016年度為0.06萬元,大幅下降所致。
    (二)政府采購支出決算情況說明
    2016年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%
    (三)國有資產(chǎn)占用情況
    截至20161231日,本部門共有車輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
     
    第四部分 名詞解釋
     
    一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
    二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
    七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
    九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
    (各部門應(yīng)對“公開05表財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目,并對照《2016年政府收支分類科目》(財預(yù)〔2014266號)支出科目結(jié)合單位實際情況進行解釋)
    ……
    十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
    十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
    十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
    十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
    十七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
    十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
    (各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

    附件: 黨校2016年度相城區(qū)級部門決算公開表式 -相城區(qū)黨校.xls

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