第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)實施機動車維修行政許可。目前全區(qū)共有一二三類維修企業(yè)352家,其中一類20家,二類61家,三類271家。全區(qū)現(xiàn)有4S店23家,其中一類18家,二類5家。擁有營運車輛維修資質的企業(yè)為26家,其中客車維修企業(yè)1家,貨車維修企業(yè)25家(其中1家為危險品貨車維修企業(yè))。長期從事運營車輛二級維護送檢,且送檢量達到每年100量次以上的有25家維修企業(yè)。全區(qū)現(xiàn)有從業(yè)人員1645名。
(二)認真貫徹省地方標準,全面推進規(guī)范達標工作。按照江蘇省地方標準《機動車維修業(yè)開業(yè)條件》的要求,嚴格做好新申請企業(yè)的行政許可工作,積極開展已開業(yè)企業(yè)的達標工作,以貫徹省標開業(yè)條件為契機,進一步規(guī)范維修許可行為,推進全區(qū)所有一類維修企業(yè)和部分二類維修企業(yè)健康發(fā)展。
(三)進一步規(guī)范維修市場秩序,確保維修市場平穩(wěn)運行。針對三類維修市場存在的無證經營、超范圍經營、使用假冒偽劣配件等問題,通過采取日常巡查、聯(lián)合執(zhí)法及定點整治的方式大力整頓,有效維護轄區(qū)內維修市場秩序。
(四)安全責任監(jiān)管到位,確保維修企業(yè)安全生產。為進一步推進安全生產工作,有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生,同時配合省廳打非治違專項行動,我處對危險品維修企業(yè)、大中型客車維修企業(yè)和檢測站每季度進行一次安全檢查,對其它企業(yè)有計劃的進行安全隱患排查和監(jiān)督檢查,與全區(qū)一、二類維修企業(yè)簽訂了安全生產承諾書,切實做好行業(yè)安全監(jiān)管工作,確保了行業(yè)安全生產。
(五)聯(lián)動整治機動車維修送檢員。為進一步加強營運車輛維護和檢測管理,規(guī)范維修企業(yè)送檢行為,我處和市區(qū)、吳中區(qū)成立三區(qū)聯(lián)動小組,一是定期召開送檢員管理工作協(xié)調會,交流和通報管理工作情況;二是開展送檢企業(yè)聯(lián)合檢查工作;三是進行送檢企業(yè)資質核查工作,并對送檢員準入和退出的聯(lián)合審查。
(六)推進信息化建設。根據市處《蘇州市營運車輛二級維護送檢管理規(guī)定》文件精神,在使用IC卡的基礎上,深化信息化程度加強科技手段,要求每家送檢企業(yè)必須安裝視頻攝像系統(tǒng),達到相應的影像科技水平來滿足現(xiàn)代化的科技需要,為今后采用視頻監(jiān)控軟件系統(tǒng)做好前提準備工作。
(七)嚴把營運車輛技術狀況關。加強車輛技術管理,狠抓營運車輛二級維護專項整治工作。通過加強對營運車輛技術狀況的監(jiān)管,有力的維護我區(qū)客貨運市場的安全運行。
(二)認真貫徹省地方標準,全面推進規(guī)范達標工作。按照江蘇省地方標準《機動車維修業(yè)開業(yè)條件》的要求,嚴格做好新申請企業(yè)的行政許可工作,積極開展已開業(yè)企業(yè)的達標工作,以貫徹省標開業(yè)條件為契機,進一步規(guī)范維修許可行為,推進全區(qū)所有一類維修企業(yè)和部分二類維修企業(yè)健康發(fā)展。
(三)進一步規(guī)范維修市場秩序,確保維修市場平穩(wěn)運行。針對三類維修市場存在的無證經營、超范圍經營、使用假冒偽劣配件等問題,通過采取日常巡查、聯(lián)合執(zhí)法及定點整治的方式大力整頓,有效維護轄區(qū)內維修市場秩序。
(四)安全責任監(jiān)管到位,確保維修企業(yè)安全生產。為進一步推進安全生產工作,有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生,同時配合省廳打非治違專項行動,我處對危險品維修企業(yè)、大中型客車維修企業(yè)和檢測站每季度進行一次安全檢查,對其它企業(yè)有計劃的進行安全隱患排查和監(jiān)督檢查,與全區(qū)一、二類維修企業(yè)簽訂了安全生產承諾書,切實做好行業(yè)安全監(jiān)管工作,確保了行業(yè)安全生產。
(五)聯(lián)動整治機動車維修送檢員。為進一步加強營運車輛維護和檢測管理,規(guī)范維修企業(yè)送檢行為,我處和市區(qū)、吳中區(qū)成立三區(qū)聯(lián)動小組,一是定期召開送檢員管理工作協(xié)調會,交流和通報管理工作情況;二是開展送檢企業(yè)聯(lián)合檢查工作;三是進行送檢企業(yè)資質核查工作,并對送檢員準入和退出的聯(lián)合審查。
(六)推進信息化建設。根據市處《蘇州市營運車輛二級維護送檢管理規(guī)定》文件精神,在使用IC卡的基礎上,深化信息化程度加強科技手段,要求每家送檢企業(yè)必須安裝視頻攝像系統(tǒng),達到相應的影像科技水平來滿足現(xiàn)代化的科技需要,為今后采用視頻監(jiān)控軟件系統(tǒng)做好前提準備工作。
(七)嚴把營運車輛技術狀況關。加強車輛技術管理,狠抓營運車輛二級維護專項整治工作。通過加強對營運車輛技術狀況的監(jiān)管,有力的維護我區(qū)客貨運市場的安全運行。
內設機構 3個:辦公室、市場監(jiān)督科、車輛技術科(2015年10月綜合體制改革后無內設機構)。
相城區(qū)機動車維修管理處是自收自支事業(yè)單位。
本單位在編人員情況:共6人。
(一)嚴格按省標要求實施許可。
(二)清理無證經營,凈化市場環(huán)境。
(三)強化各類考核,倡導維修行業(yè)誠信經營。
(四)提高公共服務能力,推進企業(yè)品牌化建設。
(五)加大培訓力度,提高維修從業(yè)人員素質。
(六)切實加強營運車輛的技術管理工作。
(二)清理無證經營,凈化市場環(huán)境。
(三)強化各類考核,倡導維修行業(yè)誠信經營。
(四)提高公共服務能力,推進企業(yè)品牌化建設。
(五)加大培訓力度,提高維修從業(yè)人員素質。
(六)切實加強營運車輛的技術管理工作。
第二部分 維管處2016年度部門決算表
具體公開表樣附后。其中:公開09表中“召開會議次數和參加人次、組織培訓次數和參訓人次”需各公開部門單位手工填列。)
另:沒有數據的表格要零報告(即列出空表并附說明),但可對表格中的空項目數據進行刪除。
第三部分 維管處2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
維管處2016年度收入、支出總計172.25萬元,與上年相比收、支總計各增加19.9萬元,增長13.06%。主要原因是工資調整發(fā)生的正常增加。其中:
(一)收入總計 172.25 萬元。包括:
1.財政撥款收入172.25萬元,為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加19.9萬元,增長13.06%。主要原因是根據工資調整發(fā)生的正常增加。
(二)支出總計172.25萬元。包括:
1.交通運輸(類)支出172.25萬元,主要用于行政運行159.18萬元,一般行政管理事務10.11萬元,其他公路水路運輸支出2.96萬元。與上年相比增加19.9萬元,增長13.06%。主要原因是工資調整發(fā)生的正常增加。
二、收入決算情況說明
維管處本年收入合計172.25萬元,其中:財政撥款收入172.25 萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
維管處本年支出合計172.25萬元,其中:基本支出159.18萬元,占92.41%;項目支出13.07萬元,占7.59%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
維管處2016年度財政撥款收、支總決算172.25萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加19.9萬元,增長13.06%。主要原因是工資調整發(fā)生的正常增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。維管處2016年財政撥款支出172.25萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加19.9萬元,增長13.06%。主要原因是工資調整發(fā)生的正常增加。
維管處2016年度財政撥款支出年初預算為227.10萬元,支出決算為172.25萬元,完成年初預算的75.85%。決算數小于年初預算的主要原因是嚴格按上級文件要求執(zhí)行,節(jié)省開支。其中:
(一)交通運輸(類)
1.財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為186.1萬元,支出決算為159.18萬元,完成年初預算的85.53%。決算數小于預算數的主要原因嚴格按上級文件要求執(zhí)行,節(jié)省開支。
2.財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為41萬元,支出決算為13.07萬元,完成年初預算的31.88%,決算數小于預算數的主要原因是當年安排數未支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
維管處2016年度財政撥款基本支出159.18萬元,其中:
(一)人員經費157.5萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費1.68萬元。主要包括:辦公費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。維管處2016年一般公共預算財政撥款支出172.25萬元,與上年相比增加19.9萬元,增長13.06%。主要原因是工資調整發(fā)生的正常增加。維管處2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為227.1萬元,支出決算為172.25萬元,完成年初預算的75.85%。決算數小于年初預算的主要原因是嚴格按上級文件要求執(zhí)行,節(jié)省開支。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
維管處2016年度一般公共預算財政撥款基本支出159.18萬元,其中:
(一)人員經費157.5萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費1.68萬元。主要包括:辦公費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
維管處2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,公務接待費支出0.12萬元,占“三公”經費的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費未使用。
2.無公務用車購置及運行費支出,因為無公務車輛。
3.公務接待費0.12萬元。其中:
(1)國內公務接待支出0.12萬元,完成預算的6%,比上年決算減少0.82萬元,主要原因為嚴格按上級文件要求執(zhí)行,接待費用有所降低。2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待2批次,21人次。主要為接待條線相關人員。
4.維管處2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費未使用。
5.維管處2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 0.2萬元,比上年決算減少2.19萬元,主要原因為培訓減少;決算數大于預算數的主要原因實際安排培訓超過預算。2016 年度全年組織培訓1個,組織培訓2人次。
十、2016年維管處不涉及政府性基金預算收入支出
十一、其他重要事項的情況說明
(一)不涉及機關運行經費支出
(二)國有資產占用情況
截至2016年12月31日,本部門無車輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、交通運輸(類)財政事務(款)行政運行(項):指交通運輸單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、交通運輸(類)財政事務(款)一般行政事務管理(項):指交通運輸單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的項目支出。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費:指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。