歡迎來(lái)到蘇州市相城區(qū)人民政府! | 用戶登錄 網(wǎng)站無(wú)障礙 適老版
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域 > 財(cái)政審計(jì)

    2016年相城區(qū)區(qū)委辦預(yù)算公開(kāi)

    來(lái)源: 發(fā)布日期: 2016-09-25 09:27 訪問(wèn)量:字體:

    一、部門概況
    (一)主要職能。
    1、圍繞上級(jí)黨委和區(qū)委總體工作部署,搞好調(diào)查研究、信息收集、動(dòng)態(tài)反映,為區(qū)委決策提供服務(wù)。
    2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理,承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
    3、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查,以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
    4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作,促使各地各部門工作中互相配合、相互支持,提高效率,確保順利完成工作任務(wù)。
    5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排,搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來(lái)賓的接待服務(wù)工作。
    6、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作,督促查處失泄密事件,指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開(kāi)展情況。
    7、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
    8、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
    9、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作,協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來(lái)信來(lái)訪,及時(shí)了解群眾的要求和建議,督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。
    10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
    (二)2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
    1、做好各類會(huì)議、各項(xiàng)活動(dòng)的組織工作。
    2、按時(shí)完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
    3、上報(bào)各類信息500條,出刊《相城通訊》12期,刊登圖片300張。
    4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
    5、做好“書記信箱”、群眾來(lái)信等信訪工作。
    6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
    7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
    8、在檔案工作方面完成檔案異地備份,做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級(jí)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作,繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
    9、做好市委黨史辦《中國(guó)共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
    10、做好相關(guān)接待工作。
    11、優(yōu)質(zhì)、及時(shí)辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
    (三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
    區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機(jī)構(gòu),正科級(jí)建制。區(qū)機(jī)要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?;鶎宇A(yù)算單位組成:區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機(jī)要保密局。截止2015年12月,共有在職工作人員28名,退休人員5名,其中,行政編制20名(含行政附屬編制4名,后勤2名),全額事業(yè)單位編制8名。
    (四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
    1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī),充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針政策。
    2、真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過(guò)程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)部門職能為依據(jù),預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相符。
    3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
    4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則,根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金,保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
    5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?;具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
    (一)收入預(yù)算說(shuō)明
    2016年度部門預(yù)算收入總計(jì)1120.66萬(wàn)元,其中公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金1120.66萬(wàn)元。
    (二)支出預(yù)算說(shuō)明
    1、從功能科目分類,其中一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元,住房保障支出103.37萬(wàn)元。
        2、從經(jīng)濟(jì)科目分類,其中基本支出1029.66萬(wàn)元,部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
    二、2016年度部門預(yù)算表
    各表說(shuō)明如下。
    (一)區(qū)委辦收支預(yù)算總表說(shuō)明
    本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
    1.收入預(yù)算
    (1)財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
    (2)一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入、納入財(cái)政管理非稅資金。
    (3)財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
    (4)其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括單位經(jīng)營(yíng)收入、利息收入、債務(wù)收入等。
    2.支出預(yù)算
    (1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。
    (2)經(jīng)濟(jì)分類(支出用途):按照支出用途分基本支出、項(xiàng)目支出、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出填列。
    ①基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
    ②項(xiàng)目支出:指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
    ③部門上下級(jí)補(bǔ)助支出:指區(qū)級(jí)各預(yù)算單位內(nèi)部上下級(jí)補(bǔ)助的收支情況。
    收入預(yù)算1120.66萬(wàn)元;支出預(yù)算1120.66萬(wàn)元。
    1、從功能科目分類,其中一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元,住房保障支出103.37萬(wàn)元。
        2、從經(jīng)濟(jì)科目分類,其中基本支出1029.66萬(wàn)元,部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
    (二)區(qū)委辦收入預(yù)算總表說(shuō)明
    本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
    一般公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金1120.66萬(wàn)元。
    (三)區(qū)委辦支出預(yù)算總表說(shuō)明
    本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
    基本支出1020.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
    (四)區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
    本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
    一般公共預(yù)算收入1120.66萬(wàn)元;支出預(yù)算包括基本支出1029.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
    (五)區(qū)委辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
    本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
    一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元,住房保障支出103.37萬(wàn)元。
        (六)區(qū)委辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
    本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
    基本工資87.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼573.86萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)46.1萬(wàn)元、辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.35萬(wàn)元、福利費(fèi)3.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.01萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、退休費(fèi)42.47萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.34萬(wàn)元、住房公積金103.37萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.91萬(wàn)元。
    (七)區(qū)委辦政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
    本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
    區(qū)委辦政府性基金無(wú)支出。
    (八)區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
    一般公共預(yù)算收入1120.66萬(wàn)元;支出預(yù)算包括基本支出1029.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出91萬(wàn)元。
    (九)區(qū)委辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
    一般公共服務(wù)支出974.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.47萬(wàn)元,住房保障支出103.37萬(wàn)元。
    (十)區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
    基本工資87.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼573.86萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)46.1萬(wàn)元、辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.35萬(wàn)元、福利費(fèi)3.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.01萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、退休費(fèi)42.47萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)10.34萬(wàn)元、住房公積金103.37萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.91萬(wàn)元。
    (十一)區(qū)委辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
    本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
    辦公費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用6萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置22.91萬(wàn)元。
    (十二)區(qū)委辦“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
    本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出;會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出;培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
    因公出國(guó)(境)費(fèi)8萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。相比2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)10萬(wàn)元,同比降低20%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)42萬(wàn)元,同比降低28.57%,公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元,同比持平。
    (十三)區(qū)委辦政府采購(gòu)預(yù)算表
    本表反映部門年度政府采購(gòu)預(yù)算資金安排情況。采購(gòu)組織形式為:集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。采購(gòu)品名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
    2016年度政府采購(gòu)預(yù)算支出總額33.1萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出33.1萬(wàn)元。
    三、2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
    2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算收入1120.66萬(wàn)元,比2015年度減少12.45萬(wàn)元,下降1.1%;支出預(yù)算1120.66萬(wàn)元,比2015年度減少12.45萬(wàn)元,下降1.1%。其下降的主要原因是2016年度的基本支出比2015年度的基本支出減少12.45萬(wàn)元,下降1.1%。
    2016年度區(qū)委辦“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算比2015年度減少14萬(wàn)元,下降25.93%。因公出國(guó)(境)費(fèi)8萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元。相比2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)10萬(wàn)元,同比降低20%,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)42萬(wàn)元,同比降低28.57%,公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元,同比持平。以上各項(xiàng)費(fèi)用減少的主要原因是:嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委十項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約各項(xiàng)要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
     

    2016年度區(qū)委辦收支預(yù)算總表
    公開(kāi)表一   單位:萬(wàn)元
    收入預(yù)算 支出預(yù)算
    項(xiàng)目名稱 金額 功能分類 支出用途
    功能科目名稱 金額 項(xiàng)目名稱 金額
    一、一般公共預(yù)算 1,120.66 一、一般公共服務(wù)支出 974.82 一、基本支出 1,029.66
    (一) 一般公共預(yù)算   二、外交支出   二、項(xiàng)目支出 91
    (二) 納入財(cái)政專戶管理資金   三、國(guó)防支出   三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出  
    (三) 其他資金   四、公共安全支出      
    (四) 債務(wù)資金   五、教育支出      
    二、政府性基金預(yù)算   六、科學(xué)技術(shù)支出      
        七、文化體育與傳媒支出      
        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 42.47    
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出      
        十、節(jié)能環(huán)保支出      
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
        十二、農(nóng)林水支出      
        十三、交通運(yùn)輸支出      
        十四、資源勘探信息等支出      
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
        十六、金融支出      
        十七、國(guó)土海洋氣象等支出      
        十八、住房保障支出 103.37    
        十九、糧油物資儲(chǔ)備支出      
        二十、其他支出      
    當(dāng)年收入小計(jì) 1,120.66 當(dāng)年支出小計(jì) 1,120.66
    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金   結(jié)轉(zhuǎn)下年資金  
    收入合計(jì) 1,120.66 支出合計(jì) 1,120.66

     

     

     

    2016年度區(qū)委辦收入預(yù)算總表
    公開(kāi)表二   單位:萬(wàn)元
    項(xiàng)目名稱 金額
    收入總計(jì) 1,120.66
    一、一般公共預(yù)算 小計(jì) 1,120.66
    公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金 1,120.66
    納入預(yù)算管理非稅資金  
    專項(xiàng)收入  
    二、政府性基金  
    三、納入財(cái)政專戶管理資金 小計(jì)  
    專戶管理教育收費(fèi)  
    其他非稅收入  
    四、其他資金 小計(jì)  
    經(jīng)營(yíng)收入  
    其他收入  
    五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 小計(jì)  
    其中:動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金  
         
    注:本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度區(qū)委辦支出預(yù)算總表
    公開(kāi)表三       單位:萬(wàn)元
    合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 部門上下級(jí)補(bǔ)助支出 結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
    1,120.66 1,029.66 91    
    注:本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

     

     

     

           
    2016年度區(qū)委辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
    公開(kāi)表四
       
    單位:萬(wàn)元
    收入預(yù)算
    支出預(yù)算
    項(xiàng)目名稱
    金額
    支出用途
    項(xiàng)目名稱
    金額
    一、一般公共預(yù)算
    1,120.66
    一、基本支出
    1,029.66
    二、政府性基金預(yù)算
     
    二、項(xiàng)目支出
    91.00
     
     
    三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
     
    收入合計(jì)
    1,120.66
    支出合計(jì)
    1,120.66
     
       
    注:本表反映部門年度總體財(cái)政撥款收支預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》收支數(shù)一致。
           
     
         
     
    2016年度區(qū)委辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表
     
    公開(kāi)表五
     
    單位:萬(wàn)元
     
    功能科目代碼
    功能科目名稱
      
     
     
      計(jì)
    1,120.66
     
    201
    一般公共服務(wù)支出
    974.82
     
    20103
    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
    130
     
    2010301
      行政運(yùn)行
    130
     
    20126
    檔案事務(wù)
    91
     
    2012602
      一般行政管理事務(wù)
    28
     
    2012604
      檔案館
    55
     
    2012699
      其他檔案事務(wù)支出
    8
     
    20131
    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
    753.82
     
    2013101
      行政運(yùn)行
    753.82
     
    208
    社會(huì)保障和就業(yè)支出
    42.47
     
    20805
    行政事業(yè)單位離退休
    42.47
     
    2080502
    事業(yè)單位退休
    42.47
     
    221
     住房保障支出
    103.37
     
    22102
    住房改革支出
    103.37
     
    2210201
    住房公積金
    103.37
     
         
     
    注:本表反映部門年度總體財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
     
    2016年度區(qū)委辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
     
    公開(kāi)表六
     
    單位:萬(wàn)元
     
    科目編碼
    科目名稱
    基本支出預(yù)算安排數(shù)
     
     
    合計(jì)
    1029.66
     
    301
    工資福利支出
    707.35
     
    30101
    基本工資
    87.39
     
    30102
    津貼補(bǔ)貼
    573.86
     
    30104
    社會(huì)保障繳費(fèi)
    46.1
     
    302
    商品和服務(wù)支出
    135.1
     
    30201
    辦公費(fèi)
    15
     
    30202
    印刷費(fèi)
    5
     
    30207
    郵電費(fèi)
    4
     
    30211
    差旅費(fèi)
    4
     
    30212
    因公出國(guó)(境)費(fèi)用
    8
     
    30213
    維修(護(hù))費(fèi)
    3
     
    30215
    會(huì)議費(fèi)
    1
     
    30216
    培訓(xùn)費(fèi)
    1
     
    30217
    公務(wù)接待費(fèi)
    2
     
    30226
    勞務(wù)費(fèi)
    12
     
    30228
    工會(huì)經(jīng)費(fèi)
    4.35
     
    30229
    福利費(fèi)
    3.67
     
    30231
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    30
     
    30239
    其他交通費(fèi)用
    28.01
     
    30240
    稅金及附加費(fèi)用
    6
     
    30299
    其他商品和服務(wù)支出
    8.07
     
    303
    個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
    164.3
     
    30302
    退休費(fèi)
    42.47
     
    30371
    醫(yī)療費(fèi)
    10.34
     
    30311
    住房公積金
    103.37
     
    30399
    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
    8.12
     
    310
    其他資本性支出
    22.91
     
    31002
    辦公設(shè)備購(gòu)置
    22.91
     
                                         
    2016年度區(qū)委辦政府性基金支出預(yù)算表
    公開(kāi)表七                                                                        單位:萬(wàn)元
    功能科目代碼
    功能科目名稱
      
     
      計(jì)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


    2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
     
    公開(kāi)表八
     
    單位:萬(wàn)元
     
     
    收入預(yù)算
    支出預(yù)算
     
    項(xiàng)目名稱
    金額
    支出用途
     
    項(xiàng)目名稱
    金額
     
    一、一般公共預(yù)算
    1,120.66
    一、基本支出
    1,029.66
     
        1、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金
    1,120.66
    二、項(xiàng)目支出
    91.00
     
        2、納入預(yù)算管理非稅資金
     
    三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
     
     
        3、專項(xiàng)收入
     
     
     
     
    收入合計(jì)
    1,120.66
    支出合計(jì)
    1,120.66
     
     
       
     
    注:本表反映部門年度總體一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》收支數(shù)一致。
     
    2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
     
    公開(kāi)表九
     
    單位:萬(wàn)元
     
    科目代碼
    功能科目名稱
      
     
     
      計(jì)
    1,120.66
     
    201
    一般公共服務(wù)支出
    974.82
     
    20103
    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
    130
     
    2010301
      行政運(yùn)行
    130
     
    20126
    檔案事務(wù)
    91
     
    2012602
      一般行政管理事務(wù)
    28
     
    2012604
      檔案館
    55
     
    2012699
      其他檔案事務(wù)支出
    8
     
    20131
    黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
    753.82
     
    2013101
      行政運(yùn)行
    753.82
     
    208
    社會(huì)保障和就業(yè)支出
    42.47
     
    20805
    行政事業(yè)單位離退休
    42.47
     
    2080502
    事業(yè)單位退休
    42.47
     
    221
     住房保障支出
    103.37
     
    22102
    住房改革支出
    103.37
     
    2210201
    住房公積金
    103.37
     
         
     
    注:本表反映部門年度總體一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
     
    2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
     
    公開(kāi)表十
     
    單位:萬(wàn)元
     
    科目編碼
    科目名稱
    基本支出預(yù)算安排數(shù)
     
     
    合計(jì)
    1029.66
     
    301
    工資福利支出
    707.35
     
    30101
    基本工資
    87.39
     
    30102
    津貼補(bǔ)貼
    573.86
     
    30104
    社會(huì)保障繳費(fèi)
    46.1
     
    302
    商品和服務(wù)支出
    135.2
     
    30201
    辦公費(fèi)
    15
     
    30202
    印刷費(fèi)
    5
     
    30207
    郵電費(fèi)
    4
     
    30211
    差旅費(fèi)
    4
     
    30212
    因公出國(guó)(境)費(fèi)用
    8
     
    30213
    維修(護(hù))費(fèi)
    3
     
    30215
    會(huì)議費(fèi)
    1
     
    30216
    培訓(xùn)費(fèi)
    1
     
    30217
    公務(wù)接待費(fèi)
    2
     
    30226
    勞務(wù)費(fèi)
    12
     
    30228
    工會(huì)經(jīng)費(fèi)
    4.35
     
    30229
    福利費(fèi)
    3.77
     
    30231
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    30
     
    30239
    其他交通費(fèi)用
    28.01
     
    30240
    稅金及附加費(fèi)用
    6
     
    30299
    其他商品和服務(wù)支出
    8.07
     
    303
    個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
    164.2
     
    30302
    退休費(fèi)
    42.47
     
    30371
    醫(yī)療費(fèi)
    10.34
     
    30311
    住房公積金
    103.37
     
    30399
    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
    8.02
     
    310
    其他資本性支出
    22.91
     
    31002
    辦公設(shè)備購(gòu)置
    22.91
     
    2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
     
    公開(kāi)表十一
     
    單位:萬(wàn)元
     
    科目編碼
    科目名稱
    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)
     
     
    合計(jì)
    130
     
    302
    商品和服務(wù)支出
    99.07
     
    30201
    辦公費(fèi)
    15
     
    30202
    印刷費(fèi)
    5
     
    30207
    郵電費(fèi)
    4
     
    30211
    差旅費(fèi)
    4
     
    30212
    因公出國(guó)(境)費(fèi)用
    8
     
    30213
    維修(護(hù))費(fèi)
    3
     
    30215
    會(huì)議費(fèi)
    1
     
    30216
    培訓(xùn)費(fèi)
    1
     
    30217
    公務(wù)接待費(fèi)
    2
     
    30226
    勞務(wù)費(fèi)
    12
     
    30231
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    30
     
    30240
    稅金及附加費(fèi)用
    6
     
    30299
    其他商品和服務(wù)支出
    8.07
     
    303
    個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
    8.02
     
    30399
    其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
    8.02
     
    310
    其他資本性支出
    22.91
     
    31002
    辦公設(shè)備購(gòu)置
    22.91
     
    2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    合計(jì)
    因公出國(guó)(境)費(fèi)
    公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    公務(wù)接待費(fèi)
    會(huì)議費(fèi)
    培訓(xùn)費(fèi)
     
    小計(jì)
    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
     
    42
    8
    30
    0
    30
    2
    1
    1
     
     
     
    注:本表反映部門年度總體一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
     
                                                           

     
    2016年度區(qū)委辦政府采購(gòu)預(yù)算表
    公開(kāi)表十三
     
     
     
     
    單位:萬(wàn)元
    采購(gòu)品目大類
    項(xiàng)目名稱
    經(jīng)濟(jì)科目
    采購(gòu)物品名稱
    采購(gòu)組織形式
    金額
    合計(jì)
           
    33.1
    一、貨物A
    檔案局專項(xiàng)
    辦公設(shè)備購(gòu)置
    臺(tái)式電腦
    集中采購(gòu)
    2
     
    檔案局專項(xiàng)
    辦公設(shè)備購(gòu)置
    PC服務(wù)器
    集中采購(gòu)
    26.1
     
    檔案局專項(xiàng)
    辦公設(shè)備購(gòu)置
    空調(diào)
    集中采購(gòu)
    5
    二、工程B
             
               
    三、服務(wù)C
             
               
     
    注:1、采購(gòu)組織形式為:集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
       
        2、采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》(財(cái)庫(kù)【2013189號(hào))規(guī)定品目名稱填寫。

    相關(guān)文件

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
    分享到:
    分享
    打印頁(yè)面|關(guān)閉頁(yè)面
    分享文章到
    一区二区三区视频在线观看,国产不卡AV在线,女人喷液在线观看免费,久久综合免费人伦观看