第一部分 部門概況
一、部門主要職能
作為協(xié)助處理區(qū)政府日常事務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)著“牽頭協(xié)調(diào)、決策參謀、后勤保障、督查檢查”的主要職能。具體內(nèi)容有:
1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)部分講話稿和其他文稿。
3、辦理黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府和上級其他有關(guān)部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)請示區(qū)政府的事項,提出審核意見,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)對中央、省、市和區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹落實情況。
5、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
6、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。
7、負(fù)責(zé)全國、省、市和區(qū)人大、政協(xié)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案的辦理工作。
8、負(fù)責(zé)向市政府辦公室報送重要政務(wù)信息。
9、負(fù)責(zé)組織或參與全區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
10、負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)外事工作。
11、負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制工作。
12、負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作。
13、指導(dǎo)全區(qū)政府信息公開工作,并具體承辦區(qū)政府信息公開事務(wù)。
14、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。
15、負(fù)責(zé)區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)印章的管理工作。
16、做好辦公室行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。17、辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室,掛“蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室”牌子,為區(qū)政府工作部門,正科級建制。目前,區(qū)政府辦公室共有十個內(nèi)設(shè)科室,分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應(yīng)急管理辦公室。截至2015年12月,共有在職工作人員41人,退休人員2名,其中,行政編制28人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制10人。
三、2015年工作內(nèi)容
一是抓好信息調(diào)研,發(fā)揮參謀職能。一方面加強(qiáng)信息互通,充分發(fā)揮好辦公室系統(tǒng)信息中樞作用。完善信息考核制度,信息完成要求落實到人,定期通報信息上報情況,全年區(qū)政府辦報送政務(wù)信息814篇,錄用28篇,在全市68個單位中排名16,報送辦公室信息24篇,錄用16篇,在27個單位中位列第三。另一方面主動開展調(diào)查研究,圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點問題,領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點、難點問題開展調(diào)研,撰寫《集思廣益求創(chuàng)新 群策群力謀發(fā)展——相城區(qū)實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略調(diào)研報告》、《淘汰劣勢企業(yè)過程中遇到的主要問題及對策》、《優(yōu)化中心城區(qū)功能布局研究》等一系列調(diào)研報告,《集思廣益求創(chuàng)新 群策群力謀發(fā)展——相城區(qū)實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略調(diào)研報告》在蘇州市《調(diào)查研究》發(fā)表,獲蘇州市2014年度政府系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)秀調(diào)研報告三等獎。
二是抓好政務(wù)公開,確保信息透明。依托電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò),以“蘇州相城”政府門戶網(wǎng)站為平臺,集合“行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行”、“便民12345熱線”等子系統(tǒng),大力推進(jìn)政府信息公開。一是完善制度。積極開展政府信息主動公開工作,認(rèn)真對照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,組織形成政府辦信息公開制度,圍繞黨委政府工作大局及教育、醫(yī)療、社保、拆遷安置等社會關(guān)注重點難點問題加大公開力度,對應(yīng)公開信息做到及時、全部公開。二是責(zé)任到人。會同區(qū)發(fā)改局,落實專門人員做好信息公開,逐步建立各地各部門信息公開聯(lián)絡(luò)群,確保每個部門信息公開工作明確到人,依托區(qū)政府法制辦,依法依規(guī)做好政府信息依申請公開,全年共完成7件依申請公開。三是強(qiáng)化督查。按季度對各單位政務(wù)公開工作進(jìn)行督察通報,全年“蘇州相城”門戶網(wǎng)站各欄目共更新信息6844條,累計訪問量達(dá)1872萬人次。
三是抓好政務(wù)督查,督促決策落實。采取定期督查與專項督查相結(jié)合的方式,對區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)長辦公會議通過的各項議程、區(qū)政府重點工作、實事工程、重點項目進(jìn)展進(jìn)行跟蹤督查;圍繞人大議案、政協(xié)提案辦理情況抓督查,今年,共承辦市“兩會”建議提案21件,辦理區(qū)人大議案1件、建議159件、政協(xié)提案142件,條線承辦,專人督辦,有效提高辦理時效和質(zhì)量;圍繞領(lǐng)導(dǎo)批示件抓督查,登記、交辦并匯總督辦區(qū)長批示辦理情況,對每月區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示辦理情況進(jìn)行梳理督查,全年下發(fā)12期領(lǐng)導(dǎo)批示與反饋;圍繞群眾反映問題抓督查,切實做好領(lǐng)導(dǎo)信箱和人民來信辦理工作,全年共辦結(jié)“市長信箱”、“區(qū)長信箱”489件,辦結(jié)率100%,滿意率97.8%,獲得蘇州市市長信箱來信辦理工作先進(jìn)單位,通過公眾監(jiān)督、寒山聞鐘、“12345”熱線等處辦市民投訴、建議和咨詢21542條,獲得蘇州市“寒山聞鐘”論壇處辦綜合獎、及時關(guān)注獎。
四是抓好綜合協(xié)調(diào),強(qiáng)化服務(wù)保障。堅持收發(fā)文規(guī)范化管理,提高文件收發(fā)效率,從緊控制發(fā)文數(shù)量和篇輻,從嚴(yán)把好發(fā)文關(guān),全面梳理各項政策文件,對不再適用的和執(zhí)行期限已滿的進(jìn)行完善或清理;統(tǒng)籌安排,按照精簡原則能合并的會議合并,能不開的會議不開,對區(qū)政府常務(wù)會議議題,把好預(yù)審關(guān),不成熟的議題一律不提交上會討論,嚴(yán)格控制會議數(shù)量,提高會議質(zhì)量;樹立高效服務(wù)意識,明確服務(wù)職責(zé),樹立服務(wù)形象,堅持做到處理急件不過夜,調(diào)處問題不拖延,交辦工作不落空,始終保持快捷高效的工作狀態(tài),統(tǒng)籌抓好法制、外事、檔案、機(jī)要、地方志等各項工作。
第二部分 相城區(qū)政府辦2015年度決算表
見附件《蘇州市相城區(qū)區(qū)級2015年度部門決算公開表》
第三部分 相城區(qū)政府辦2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)相城區(qū)政府辦2015 年度收入決算1680.74萬元,比上年減少 1106.36萬元,減少39.7%。主要原因是專項項目支出大幅減少。
1.財政撥款1680.74萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
3.事業(yè)收入 0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
4.經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元,為事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入0萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(二)2015 年度支出決算1680.74萬元,比上年比上年減少1106.36萬元,減少39.7%。
1.一般公共服務(wù)(類)支出1351.76萬元,主要用于單位日常正常運作。
2.公共安全(類)支出328.58萬元,主要用于公安消防。(部門按政府收支分類科目中“類”級科目,結(jié)合本部門具體實際予以解釋。)
3. 文化(類)支出0.4萬元,只要用于文明城市建設(shè).
4.結(jié)余分配0萬元,為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是事業(yè)單位對非財政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計1680.74萬元,其中:財政撥款收入1680.74萬元,占 100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占 0%;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入 0萬元,占0 %;其他收入0 萬元,占0 %。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計1680.74萬元,其中:基本支出1334.12 萬元,占79.38 %;項目支出346.62 萬元,占20.62 %;經(jīng)營支出0萬元,占 0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,占0 %。
四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算1680.74萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少39.7%。主要原因是專項項目支出大幅減少。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
(一)財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出1680.74萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出減少39.7%。主要原因是專項項目大幅減少。
(二)財政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:一般公共服務(wù)(類)支出1351.76萬元,占80.43%;公共安全(類)支出328.58萬元,占19.55%;文化(類)支出0.4萬元,占0.02%等。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1680.74萬元,支出決算為1680.74萬元,增長0%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出1334.12萬元,其中:(1)人員經(jīng)費1109.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;(2)公用經(jīng)費224.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為98萬元,支出決算71.32萬元,完成預(yù)算的72.78%,其中:因公出國(境)費支出2.74萬元,完成預(yù)算的10.15%;公務(wù)用車購置及運行費支出68.58萬元,完成預(yù)算的100.85%;公務(wù)接待費支出0萬元,完成預(yù)算的0%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算大于(小于)預(yù)算的主要原因:
由于種種原因,出訪團(tuán)組未能成行,未能按預(yù)算支出因公出國(境)費用;
(二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中,因公出國(境)費支出2.74萬元,占“三公”經(jīng)費的3.84%;公務(wù)用車購置及運行費支出68.58萬元,占“三公”經(jīng)費的96.16%;公務(wù)接待費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出2.74萬元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組1個,累計1人次。開支內(nèi)容主要為:國際間交通費、國外住宿費、伙食費、簽證保險費用等。因公出國(境)費比上年減少1.56萬元,減少36.3%,主要原因是去的國別不同,消費水平不同。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出68.58萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置支出0萬元。
(2)公務(wù)用車運行支出68.58萬元,主要用于公車日常維護(hù)、加油、過路費。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量11輛。公務(wù)用車運行費比上年增加減少18.82萬元,減少21.53%,主要原因是公車維護(hù)費用減少。
3.公務(wù)接待費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2015年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度無政府性基金財政撥款基本支出。
十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
本部門為行政單位(或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出185.05萬元,比上年增加5.15萬元,增長2.86%,主要原因是:辦公費有所增加。
十一、政府采購支出決算表情況說明
2015年度政府采購支出總額7萬元,其中:政府采購貨物支出7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。分別比上年增加7萬元,增長(減少)700%,主要原因是:法制辦為“兩法銜接”完善網(wǎng)上權(quán)力運行系統(tǒng)購置服務(wù)器一臺。
十二、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車 0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累計的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、公共安全(類)支出:指政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎勵等。
十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
二十二、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。