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    2015年相城區(qū)國資局決算公開說明

    來源: 發(fā)布日期: 2016-08-10 12:02 訪問量:字體:

    第一部分 部門概況

        一、部門主要職能

        (一)貫徹落實(shí)國家、省和市關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度;擬訂國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,制定有關(guān)國有資產(chǎn)行政措施和監(jiān)督管理制度;推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
        (二)根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī),履行出資人職責(zé),指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組;建立和完善國有資產(chǎn)保值增值評(píng)價(jià)考核體系;加強(qiáng)國有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理;推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
        (三)代表區(qū)政府向所監(jiān)管的國有資產(chǎn)經(jīng)營公司派出監(jiān)事會(huì),負(fù)責(zé)國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作,對(duì)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營情況和國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。
        (四)按照一定程序?qū)κ跈?quán)的國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)管人員進(jìn)行委派、考核、獎(jiǎng)懲;建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制和薪酬制度,完善國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配制度、激勵(lì)和約束制度。
        (五)負(fù)責(zé)收繳所監(jiān)管企業(yè)的國有資本收益和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益,并對(duì)資本收益的使用進(jìn)行監(jiān)督管理,維護(hù)國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
        (六)依法對(duì)各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
        (七)承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

        二、部門決算單位構(gòu)成情況

        區(qū)國資局設(shè)辦公室(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科)、政策法規(guī)與考核評(píng)價(jià)科、發(fā)展改革與產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)察審計(jì)科(區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作聯(lián)絡(luò)科)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為正股級(jí)建制。設(shè)區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心1個(gè)事業(yè)單位。

        三、2015年度主要工作完成情況

        2015年,在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市國資委的關(guān)心指導(dǎo)下,我區(qū)國資工作堅(jiān)持改革創(chuàng)新,銳意進(jìn)取,深入推進(jìn)體制機(jī)制改革,國資運(yùn)營水平進(jìn)一步提升,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
        (一)國資國企改革進(jìn)一步深化
        1.國資監(jiān)管力量得到加強(qiáng)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)蘇州市相城區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》,區(qū)國資局從區(qū)財(cái)政局掛牌機(jī)構(gòu)正式調(diào)整為區(qū)政府工作部門,進(jìn)一步明確了國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)職能,并設(shè)置了職能科室,合理配備了人員,國資監(jiān)管力量得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
        2.國資國企改革穩(wěn)步推進(jìn)。區(qū)委區(qū)政府出臺(tái)了《全面深化區(qū)屬國資國企改革發(fā)展的實(shí)施意見》,進(jìn)一步明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國資運(yùn)營、國資監(jiān)管目標(biāo),提出了實(shí)施改革的具體措施,為全區(qū)國資國企的改革發(fā)展指明了方向。
        3.企業(yè)團(tuán)體年金工作有序開展。印發(fā)了《相城區(qū)區(qū)屬國有公司建立企業(yè)團(tuán)體年金制度暫行辦法》,實(shí)行企業(yè)團(tuán)體年金制度在我區(qū)直屬公司正式啟動(dòng),目前區(qū)城建公司與東吳人壽正積極謀劃推進(jìn),待完成試點(diǎn)后,“以點(diǎn)帶面”全面推行。
        4.國有資本經(jīng)營預(yù)算開展試編。按照《相城區(qū)區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法》,今年試編了區(qū)直屬公司國有資本經(jīng)營預(yù)算,各公司上報(bào)經(jīng)營凈利潤(rùn)1980萬元,待人大批復(fù)后實(shí)施。
        (二)國資監(jiān)管工作進(jìn)一步加強(qiáng)
        1.經(jīng)營業(yè)績(jī)考核進(jìn)一步規(guī)范。一是經(jīng)營目標(biāo)在區(qū)各直屬公司按實(shí)自行申報(bào)的基礎(chǔ)上,參照公司上年度經(jīng)營目標(biāo)審計(jì)數(shù),經(jīng)績(jī)效管理工作聯(lián)席會(huì)議審核后報(bào)區(qū)委區(qū)政府審定,確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書;二是按照《相城區(qū)直屬國有公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績(jī)考核辦法(試行)》,由區(qū)審計(jì)局組織審計(jì),根據(jù)審計(jì)結(jié)果及實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)分;三是堅(jiān)持基礎(chǔ)任務(wù)類、經(jīng)營類和基本任務(wù)類業(yè)績(jī)考核的同時(shí),強(qiáng)化對(duì)黨風(fēng)廉政、內(nèi)部控制、管理問題整改和安全生產(chǎn)等項(xiàng)目的考核,引導(dǎo)企業(yè)切實(shí)重視內(nèi)部管理。
        2.制度建設(shè)不斷加強(qiáng)。按照《公司法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》,積極履行監(jiān)管職能,先后出臺(tái)了《區(qū)屬國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施意見》《區(qū)屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)開支管理辦法》《相城區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)董事會(huì)管理暫行辦法》和《相城區(qū)直屬國有公司主要負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績(jī)考核辦法(試行)》10余項(xiàng)管理規(guī)章和制度。各項(xiàng)監(jiān)管制度的建立健全,進(jìn)一步拓展和完善了區(qū)國資監(jiān)管體系。同時(shí),實(shí)行國資工作例會(huì)制度,通過定期或不定期召開各直屬公司主要負(fù)責(zé)人會(huì)議,分析研判市場(chǎng)動(dòng)態(tài),及時(shí)掌握國資國企經(jīng)營管理和發(fā)展現(xiàn)狀,化解存在的問題和困難。

    第二部分 相城區(qū)國資局2015年度決算表(表一至表十一詳見附件)

    第三部分  相城區(qū)國資局2015年度決算情況說明

        一、收入支出總體情況

        (一)相城區(qū)國資局2015 年度收入決算27.49萬元,比上年增加27.49 萬元。主要原因是2015年相城區(qū)國資局單獨(dú)設(shè)立。其中:
        1.財(cái)政撥款27.49萬元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
        (二)2015 年度支出決算27.49萬元,比上年增加27.49萬元。其中:
        1.一般公共服務(wù)(類)支出19.92萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展財(cái)政事務(wù)而發(fā)生的基本支出。
        2.資源勘探信息等(類)支出1.03萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展國資事務(wù)而發(fā)生的基本支出。
        3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出6.54萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納住房公積金以及發(fā)放的基本工資。

        二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)27.49萬元,其中:財(cái)政撥款收入27.49萬元,占100%。

        三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)27.49萬元,其中:基本支出27.49萬元,占100 %。

        四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2015年度財(cái)政撥款收支總決算27.49萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.49萬元。主要原因是:2015年相城區(qū)國資局單獨(dú)設(shè)立。

        五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
        (一)財(cái)政撥款支出總體情況
        2015年財(cái)政撥款支出27.49萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加27.49萬元。主要原因是:2015年相城區(qū)國資局單獨(dú)設(shè)立。
        (二)財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
        2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:一般公共服務(wù)(類)支出19.92萬元,占72.46%;資源勘探信息等(類)支出1.03 萬元,3.75占%;.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出6.54萬元,占23.79%。
        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
        2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為27.49萬元,支出決算為27.49萬元。主要原因是:2015年相城區(qū)國資局單獨(dú)設(shè)立。其中:
        1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為19.92萬元,支出決算為19.92萬元,完成年初預(yù)算的。
        2. 資源勘探信息等支出(類)國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.03萬元,支出決算為1.03萬元。
        3. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.54萬元,支出決算為6.54萬元。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2015年度財(cái)政撥款基本支出27.49萬元,其中:(1)人員經(jīng)費(fèi)4.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;(2)公用經(jīng)費(fèi)22.68萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.57萬元,支出決算0.57萬元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬元,完成預(yù)算的100%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算的主要原因:
        一是二是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委十項(xiàng)、蘇州市委十二項(xiàng)和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格公務(wù)接待;
        二是相城區(qū)國資局于2015年9月底正式單設(shè)。
        (一)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
    2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.57萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %。具體情況如下:
        1.公務(wù)接待費(fèi)0.57萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0.57萬元。主要為接待會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)。2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待3批次,40人次。

        十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        本部門為行政單位(或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.06萬元,比上年增加5.06萬元,主要原因是:2015年相城區(qū)國資局單獨(dú)設(shè)立。

        十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        國有資產(chǎn)占用情況。
        截至2015年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)(套)。

    第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
    二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
    四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
    五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
    各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
    九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十、公共安全(類)支出:指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
    十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。
    十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
    十四、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。
    十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
    十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
    十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
    十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
    十九、交通運(yùn)輸(類)支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
    二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
    二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
    二十二、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
    二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
    二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
    二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    二十七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    二十八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    二十九、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    附件: 蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)2015年度部門決算公開--國資局.xls


     

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