第一部分 部門(mén)概況
一、概況
蘇州市相城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室,為區(qū)人大工作機(jī)構(gòu),對(duì)外掛蘇州市相城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室牌子,正科級(jí)建制。區(qū)人大常委會(huì)辦公室和人事代表聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、城建環(huán)保工作委員會(huì)、外事民宗僑臺(tái)工作委員會(huì)、研究室是區(qū)人大常委會(huì)的工作機(jī)構(gòu);辦公室內(nèi)設(shè)三個(gè)科室,分別是秘書(shū)科、行政科和信訪科。
二、主要職能
區(qū)人大常委會(huì)辦公室主要職能是為發(fā)展社會(huì)主義民主、健全社會(huì)主義法制、推進(jìn)依法治區(qū)服務(wù);為區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議服務(wù);為全區(qū)人大代表和常委會(huì)組成人員依法行使職權(quán)服務(wù)。
1.做好會(huì)務(wù)、文秘,協(xié)調(diào)和宣傳報(bào)道工作,加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作和辦理群眾來(lái)信來(lái)訪等工作。
2.制訂年度工作計(jì)劃(草案),經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審定后,認(rèn)真組織實(shí)施,年未對(duì)工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行總結(jié)。
3.圍繞人大常委會(huì)會(huì)議議題和各自工作委員會(huì)的有關(guān)工作,開(kāi)展調(diào)查研究或組織專(zhuān)題視察、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)和執(zhí)法檢查,并向區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議作出書(shū)面報(bào)告。
4.加強(qiáng)與對(duì)口部門(mén)的工作聯(lián)系,為區(qū)人大常委會(huì)行使職權(quán),提供情況。
5.做好在區(qū)域內(nèi)各級(jí)人大代表的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作和對(duì)鎮(zhèn)級(jí)人大的指導(dǎo)工作。搞好人代會(huì)議案和代表建議、批評(píng)、意見(jiàn)的督辦工作。
6.配合上級(jí)人大做好有關(guān)法律、法規(guī)草案修改意見(jiàn)的征集上報(bào)工作。
7.辦理區(qū)人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
三、2015年工作任務(wù)
1. 堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),依法履行人大職責(zé),以改革創(chuàng)新精神和求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)不斷推進(jìn)人大工作新發(fā)展。
2. 按照區(qū)委“五個(gè)著力”工作部署,依法開(kāi)展監(jiān)督,推動(dòng)相城經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。
3. 強(qiáng)化代表工作,優(yōu)化服務(wù)舉措,夯實(shí)人大工作基礎(chǔ)。
4. 以教育實(shí)踐活動(dòng)為抓手,貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”,切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng),加強(qiáng)制度建設(shè),著力提高履職能力水平。
四、部門(mén)基本情況
相城區(qū)人大辦公室2014年底定編人數(shù)為29 人,其中行政編制 17人,行政附屬編制 9人,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員9人,其他人員1人。
五、部門(mén)收支預(yù)算編制的依據(jù)及測(cè)算說(shuō)明
2015年人大辦預(yù)算是根據(jù)近三年財(cái)務(wù)決算的實(shí)際情況,結(jié)合2015年區(qū)人大辦公室工作任務(wù),進(jìn)行的測(cè)算編制。工資福利支出是根據(jù)國(guó)家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn),按2014年底在冊(cè)人數(shù)進(jìn)行測(cè)算核定;日常公用經(jīng)費(fèi)是根據(jù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)的需要測(cè)算核定。項(xiàng)目支出按預(yù)算年度實(shí)際工作需要編制。
第二部分 相城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2015年度部門(mén)預(yù)算總體情況
一、預(yù)算收入總計(jì)1160.33萬(wàn)元。
(一)財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款1160.33萬(wàn)元。
(二)納入預(yù)算管理的非稅資金0萬(wàn)元。
二、支出總計(jì)1160.33萬(wàn)元。
(一)一般公共服務(wù)(類(lèi))支出981.62萬(wàn)元,主要用于人大機(jī)關(guān)各部門(mén)開(kāi)展工作而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項(xiàng)目支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)元,主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
(三)住房保障支出98.71萬(wàn)元,主要用于單位人員按國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
第三部分 相城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
2015年度部門(mén)預(yù)算財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算
2015年項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)為68.4萬(wàn)元,其中包括:
1. 人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)36.4萬(wàn)元。
2. 人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元。
第四部分 相城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況
本單位2015部門(mén)預(yù)算全年“三公經(jīng)費(fèi)”及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)67萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬(wàn)元,汽車(chē)購(gòu)置(更新)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,其中:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門(mén)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、交通運(yùn)輸(類(lèi))支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開(kāi)展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第六部分 2015年度部門(mén)預(yù)算表說(shuō)明
(一)2015年度相城區(qū)人大辦收支預(yù)算總表
區(qū)人大辦2015年度收支總預(yù)算為1160.33萬(wàn)元,其中:
1、收入預(yù)算
財(cái)政撥款(一般公共預(yù)算安排)1160.33萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
(1)按功能科目分類(lèi),包括一般公共服務(wù)支出981.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)元、住房保障支出98.71萬(wàn)元。
(2)按支出用途分類(lèi),包括基本支出1091.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出68.4萬(wàn)元。
(二)2015年度相城區(qū)人大辦收入預(yù)算總表
其中一般公共預(yù)算1160.33萬(wàn)元,全部為公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金。
(三)2015年度相城區(qū)人大辦支出預(yù)算總表
其中基本支出1091.93萬(wàn)元,部門(mén)經(jīng)常性項(xiàng)目支出68.4萬(wàn)元。
(四)2015年度相城區(qū)人大辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1160.33萬(wàn)元,支出預(yù)算分兩部分,一是基本支出1091.93萬(wàn)元,二是部門(mén)經(jīng)常性項(xiàng)目支出68.4萬(wàn)元。
(五)2015年度相城區(qū)人大辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1160.33萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出981.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)元、住房保障支出98.71萬(wàn)元
(六)2015年度相城區(qū)人大辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1091.93萬(wàn)元,包括工資福利支出724.52萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出189.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出178萬(wàn)元。
(七)2015年度相城區(qū)人大辦政府性基金支出預(yù)算表
2015年度相城區(qū)人大辦無(wú)政府性基金支出預(yù)算安排。
(八)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1160.33萬(wàn)元,支出預(yù)算分兩部分,一是基本支出1091.93萬(wàn)元,二是部門(mén)經(jīng)常性項(xiàng)目支出68.4萬(wàn)元。
(九)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1160.33萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出981.62萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬(wàn)元、住房保障支出98.71萬(wàn)元。
(十)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1091.93萬(wàn)元,包括工資福利支出724.52萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出189.41萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出178萬(wàn)元。
(十一)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)未為 178萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定開(kāi)展日常工作的辦公用品費(fèi)、公務(wù)車(chē)維護(hù)、職工車(chē)貼等支出。
(十二)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2015年,區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元,共計(jì)67萬(wàn)元。2014年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)為52萬(wàn)元。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本與2014年預(yù)算持平。
附件:
(一)2015年度相城區(qū)人大辦收支預(yù)算總表
(二)2015年度相城區(qū)人大辦收入預(yù)算總表
(三)2015年度相城區(qū)人大辦支出預(yù)算總表
(四)2015年度相城區(qū)人大辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)2015年度相城區(qū)人大辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表
(六)2015年度相城區(qū)人大辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
(七)2015年度相城區(qū)人大辦政府性基金支出預(yù)算表
(八)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
(九)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(十)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
(十一)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
(十二)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
附件: 2015年預(yù)算.xls