第一部分 部門概況
一、主要職能
根據(jù)《中華人民共和國航道法》、《中華人民共和國航道管理條例實施細(xì)則》、《江蘇省航道管理條例》、《蘇州市航道管理條例》規(guī)定,我處主要職責(zé)是管理和養(yǎng)護(hù)全區(qū)的通航航道和航標(biāo)巡檢維護(hù)建設(shè)以及礙航橋的改建,航道的疏浚、清障、打撈等管理工作,確保完成干線航道養(yǎng)護(hù)管理、清障掃床、航標(biāo)維護(hù)等年度任務(wù)。主要職責(zé)如下:
⒈根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對所轄航道及航道設(shè)施實施管理、養(yǎng)護(hù)和建設(shè)。
⒉審批與通航有關(guān)的攔河、跨河、過河、臨河等設(shè)施的通航標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。
3.審核建設(shè)項目的航道通航條件影響評價。
4.參加編制航道發(fā)展規(guī)劃,擬訂航道技術(shù)等級,組織航道建設(shè)計劃的實施。
5.配合有關(guān)部門開展與通航有關(guān)河流的綜合開發(fā)與治理,負(fù)責(zé)處理水資源綜合利用中與航道有關(guān)的事宜。
6. 負(fù)責(zé)發(fā)布內(nèi)河航道通告。
7. 負(fù)責(zé)航道及航道設(shè)施的保護(hù)、制止偷盜、破壞航道設(shè)施、侵占和損壞航道的行為,對航道違法行為進(jìn)行處罰。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)5個科室:下設(shè)人秘科、工程機(jī)務(wù)科、財務(wù)科、航政科、安全科。
三、2014年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.堅持依法行政、依法治航。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《江蘇省航道管理條例》、《蘇州市航道管理條例》、《江蘇省干線航道網(wǎng)規(guī)劃》,充分運用航道法律法規(guī),嚴(yán)格臨、跨(過)河設(shè)施行政許可,確保航道安全暢通。
2.加強(qiáng)航標(biāo)管理和維護(hù),保障航道安全暢通。確保干線航道通航保證率達(dá)100%,航標(biāo)正位率和發(fā)光率均達(dá)99%以上。
3.按照年度航道養(yǎng)護(hù)計劃,做好轄區(qū)內(nèi)航道工程養(yǎng)護(hù)項目的前期招投標(biāo)及工程項目進(jìn)度,完成市處下達(dá)的年度養(yǎng)護(hù)計劃。
4.積極完成轄區(qū)內(nèi)航道清障、掃床及應(yīng)急護(hù)計劃,對施工資料做好收集整理,做好航道統(tǒng)計工作。
5.加強(qiáng)航政管理,對轄區(qū)內(nèi)航道沿線組織執(zhí)法人員進(jìn)行巡航檢查,強(qiáng)化行政執(zhí)法力度
6.深化黨風(fēng)廉政建設(shè),推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
7.其他各項保障工作有序進(jìn)行。
第二部分 2014年度決算情況說明
各表簡要說明如下:
(一)收支決算總表說明
2014年決算收支856.9萬元。
1.收入決算
(1)財政撥款:一般公共預(yù)算安排的財政撥款848.9萬元。
(2)事業(yè)收入8萬元,為蘇州市交通局撥入的港務(wù)費補(bǔ)助。
2.支出決算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。交通運輸支出856.9萬元,主要用于基本支出408.3萬元(其中人員經(jīng)費400.4萬元、公用經(jīng)費7.9萬元),項目支出448.6萬元。
(二)收入決算表
2014年收入決算856.9萬元。
(三)支出決算表
2014年支出856.9萬元萬元。其中:基本支出408.3萬元;項目支出448.6萬元。
(四)財政撥款收支決算總表說明
2014年一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)848.9萬元;支出公共預(yù)算財政撥款848.9萬元。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)航道管理處一般公共預(yù)算財政撥收支848.9萬元。基本支出408.3萬元;項目支出440.6萬元。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
2014年財政撥款基本支出決算408.3萬元。其中:工資福利支出314.8萬元、商品和服務(wù)支出7.9萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助85.6萬元。
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
本表反映部門年度 “三公”經(jīng)費支出情況。
2014年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算28萬元,其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元,占71.43%;公務(wù)接待費8萬元,占28.57%。
2014年“三公經(jīng)費”支出決算23.7萬元,其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費17.9萬元,占75.53%;公務(wù)接待費5.8萬元,占24.47%。其中主要有“三公”經(jīng)費的接待批65批,660人次、車輛保有量2輛、出國批次(人數(shù))無。“三公經(jīng)費”決算數(shù)比預(yù)算數(shù)下降了4.3萬元,減少比例15.35%,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費下降2.1萬元,減少比例10.5%;公務(wù)接待費下降2.2萬元,減少比例27.5%,主要由于我處嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約。無因公出國(境)費支出,無外事接待費用支出。
2013年 “三公經(jīng)費”支出決算28.65萬元,其中:公務(wù)車購置費2.05萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費18.17萬元;公務(wù)接待費8.42萬元。其中主要有“三公”經(jīng)費中車輛保有量1輛、出國批次(人數(shù))無。“三公經(jīng)費”決算數(shù)2014年比2013年決算數(shù)下降了4.95萬元,減少比例17.27%,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費下降O.27萬元,減少比例1.5%;公務(wù)接待費下降2.62萬元,減少比例31.11%。無因公出國(境)費支出,無外事接待費用支出。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2014年度決算表
附件:
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財政撥款收入支出決算總表;
(五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表;
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表;
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。
附件: 2014年度相城區(qū)航道管理處部門決算公開表.xls